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2018年度中共大爆奖娱乐城员会预算公开
时间:2018-03-08 15:33:53  来源:河南长安网   点击数:

 2018年度中共大爆奖娱乐城员会预算公开

 

 

第一部分 中共大爆奖娱乐城员会概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共大爆奖娱乐城员会 2018 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 中共大爆奖娱乐城员会2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 第一部分

中共大爆奖娱乐城员会概况

 

一、中共大爆奖娱乐城员会主要职责

省委政法委主要职能是:对一定时期内的大爆奖娱乐城 作出全面部署,并督促贯彻落实;检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,督促推动大案要案的查处工作;组织协调全省社会治安大爆奖88125 和维护社会稳定工作,推动各项措施的落实;组织推动全省政法战线的调查研究工作;研究加强政法大爆奖官网 和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件;指导各省辖市政法委员会的工作;承办省委、省政府交办的其他事项。

二、中共大爆奖娱乐城员会预算算单位构成

省委政法委机关内设24个职能处室和省委防范办教育培训基地、机关驾驶员2个归口预算管理单位。

 

 第二部分

中共大爆奖娱乐城员会2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

中共大爆奖娱乐城员会2018年收入总计13565.1万元,支出总计13565.1万元,与2017年相比,收、支总计均增加4570.2万元,增长50.8%。主要原因:基本支出增加886.3万元,2018年大爆奖88125 专项资金为5000万元计入委机关部门预算,2017年计入委机关部门预算为1500万元,省级牺牲伤残特困干警救助专项资金增加600万元。

二、收入预算总体情况说明

中共大爆奖娱乐城员会2018年收入合计13565.1万元,其中:一般公共预算13565.1万元,部门结转资金110.7万元

三、支出预算总体情况说明

中共大爆奖娱乐城员会2018年支出合计13565.1万元,其中:基本支出4538.1万元,占33.45%;项目支出9027万元,占66.55%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共大爆奖娱乐城员会2018年一般公共预算收支预算13565.1万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加4570.2万元,增长50.8%,主要原因:基本支出增加886.3万元,2018年大爆奖88125 专项资金为5000万元计入委机关部门预算,2017年计入委机关部门预算为1500万元,省级牺牲伤残特困干警救助专项资金增加600万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共大爆奖娱乐城员会2018 年一般公共预算支出年初预算为13565.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10798.3万元,占79.6%;社会保障和就业支出2251.3万元,占16.6%;医疗卫生支出277.6万元,占2.05%;住房保障(类)支出237.9万元,占1.75%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共大爆奖娱乐城员会2018年一般公共预算基本支出13565.1万元,其中:人员经费3627.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费910.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为142.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加9.5万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费10.5万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少4.5万元。

(二)公务用车购置及运行费114元,全部为公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年增加1万元,基本持平。

(三)公务接待费18万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加13万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共大爆奖娱乐城员会2018年机关运行经费支出预算910.6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

中共大爆奖娱乐城员会2018年度部门预算表
文件类型: .xls fa0fd9a69398c39930368da6a549f2bb.xls (74.00 KB)

 2018机关运行经费预算表